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PP电子高台县汇集消息中央2022年度部分决算

2024-03-07 17:53:36
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  高台县收集讯息核心担负指挥讯息资源开拓欺骗、电子政务扩张事务;担负县政府派别网站群的开拓修造、平常处置、运转保卫及促进搜检;结构、融合和指挥全县讯息化宣扬、普及教学和讯息化技能团结的本能部分。

  2、行使当代策动机技能、收集通讯技能,实行全县讯息管束、行政处置确当代化,施行办公主动化,为政府宏观处置和社会经济繁荣供给优质办事;

  5、周到、实时宣扬经济社会讯息,创修电子商务、创修原料库,做到讯息资源共享,督促全县经济社会周到繁荣;

  7、担负县政府派别网站群的开拓修造、平常处置、运转保卫及促进搜检,担负当地政府类网站互联网域名的谋划处置;

  高台县收集讯息核心与高台县讯息化事务办公室合署办公,一套机构,两块牌子。

  2022年度收、支总共均为141.77万元。与上年度比拟,收、支总共各增进43.33万元,延长44.02%,重要原故是职员增进、职员工资上涨、增进收集升级改制项目经费。

  2022年度财务拨款收、支总共均为141.77万元。与上年比拟,各增进43.33万元,延长44.02%。重要原故是职员增进、职员工资上涨、增进收集升级改制项目经费。

  2022年度普通大众预算财务拨款付出141.77万元,较上年决算数增进43.33万元,延长44.02%。重要原故是职员增进、职员工资上涨、增进收集升级改制项目经费。重要用于以下几个方面:

  1.普通大众办事付出年头预算数为79.44万元,付出决算为124.72万元,杀青年头预算的157.0%,决算数大于预算数的重要原故是职员增进、职员工资上涨、增进收集升级改制项目经费。

  2.交际付出年头预算数为0.00万元,付出决算为0.00万元,重要原故是本单元无此项付出。

  3.邦防付出年头预算数为0.00万元,付出决算为0.00万元,重要原故是本单元无此项付出。

  4.大众安然付出年头预算数为0.00万元,付出决算为0.00万元,重要原故是本单元无此项付出。

  5.教学付出年头预算数为0.00万元,付出决算为0.00万元,重要原故是本单元无此项付出。

  6.科学技能付出年头预算数为0.00万元,付出决算为0.00万元,重要原故是本单元无此项付出。

  7.文明旅逛体育与传媒付出年头预算数为0.00万元,付出决算为0.00万元,重要原故是本单元无此项付出。

  8.社会保险和就业付出年头预算数为7.29万元,付出决算为8.02万元,杀青年头预算的110.03%,决算数大于预算数的重要原故是职员增进,种种保障用度增进。

  9.卫生强健付出年头预算数为3.57万元,付出决算为4.03万元,杀青年头预算的113.01%,决算数大于预算数的重要原故是职员增进,卫生强健用度增进。

  10.节能环保付出年头预算数为0.00万元,付出决算为0.00万元,重要原故是本单元无此项付出。

  11.城乡社区付出年头预算数为0.00万元,付出决算为0.00万元,重要原故是本单元无此项付出。

  12.农林水付出年头预算数为0.00万元,付出决算为0.00万元,重要原故是本单元无此项付出。

  13.交通运输付出年头预算数为0.00万元,付出决算为0.00万元,重要原故是本单元无此项付出。

  14.资源勘察工业讯息等付出年头预算数为0.00万元,付出决算为0.00万元,重要原故是本单元无此项付出。

  15.贸易办事业等付出年头预算数为0.00万元,付出决算为0.00万元,重要原故是本单元无此项付出。

  16.金融付出年头预算数为0.00万元,付出决算为0.00万元,重要原故是本单元无此项付出。

  17.援助其他区域付出年头预算数为0.00万元,付出决算为0.00万元,重要原故是本单元无此项付出。

  18.自然资源海洋景象等付出年头预算数为0.00万元,付出决算为0.00万元,要原故是本单元无此项付出。

  19.住房保险付出年头预算数为5.03万元,付出决算为5.00万元,杀青年头预算的99.4%,决算数大于预算数的重要原故是职员增进,住房公积金保险付出增进。

  20.粮油物资贮备付出年头预算数为0.00万元,付出决算为0.00万元,重要原故是本单元无此项付出。

  21.邦有血本筹划预算付出年头预算数为0.00万元,付出决算为0.00万元,重要原故是本单元无此项付出。

  22.灾祸防治及应急处置付出年头预算数为0.00万元,付出决算为0.00万元,重要原故是本单元无此项付出。

  23.其他付出年头预算数为0.00万元,付出决算为0.00万元,重要原故是本单元无此项付出。

  24.债务还本付出年头预算数为0.00万元,付出决算为0.00万元,重要原故是本单元无此项付出。

  25.债务付息付出年头预算数为0.00万元,付出决算为0.00万元,重要原故是本单元无此项付出。

  26.抗疫稀少邦债部署的付出年头预算数为0.00万元,付出决算为0.00万元,重要原故是本单元无此项付出。

  职员经费116.27万元,较上年决算数增进38.66万元,延长49.81%,重要原故是职员增进、职员工资上涨。职员经用度处重要网罗:根基工资27.82万元、津贴补贴32.89万元、奖金33万元、绩效工资5.51万元、坎阱行状单元根基养老保障缴费7.59万元PP电子,职工根基医疗保障缴费3.09万元、公事员医疗补助缴费0.95万元、其他社会保险缴费0.43万元、住房公积金5.00万元。

  公用经费25.50万元,较上年决算数增进4.67万元,延长22.44%,重要原故是职员调动,公用经用度处重要网罗办公费、邮电费、差盘费、维修费、工会经费、福利费、血本性付出。

  2022年度本部分政府采购付出合计10.49万元,个中:政府采购物品付出10.49万元、政府采购工程付出0.00万元、政府采购办事付出0.00万元。授予中小企业合同金额0.11万元,占政府采购付出总额的1.03%,个中:授予小微企业合同金额0.11万元,占政府采购付出总额的1.03%。

  1.因公出邦(境)用度整年预算数为0.00万元,付出决算为0.00万元。

  2.公事用车采办及运转保卫费整年预算数为0.00万元,付出决算为0.00万元。

  2022年度本部分因公出邦(境)共计0个团组,0人;公事用车采办0辆,公事用车保有量为0辆;邦内公事欢迎0批次0人,个中:外事欢迎0批次,0人;邦(境)外公事欢迎0批次,0人。

  凭据预算绩效处置央浼,本部分对2022年度普通大众预算项目付出周到发展绩效自评,共涉及资金22.90万元,占普通大众预算项目付出总额的100%。结构对收集运转经费7万元、省电子政务专网接入费5万元、县镇视频聚会收集运用费6万元、收集升级改制经费4.9万元5个项目发展了部分评判,涉及普通大众预算付出22.90万元。从评判情景来看,2022年度部分全体付出预算推行率得分10分,年度绩效目标杀青情景得分96分。

  该项目整年预算数7万元,整年推行数7万元,预算推行率100%,满分10分,得分10分。

  项目绩效倾向杀青情景:重要用于2022年政府派别网站及各部分网站和讯息平台办事器运转及保卫,根源收集硬件及软件的更新升级。浮现的重要题目和原故:项目运转质地有待提拔。下一步更正步骤:一是做好项目付出绩效倾向推行中的限制处置,确保资金对应绩效倾向推行,强化项目预算推行监视和处置,抬高财务资金预算推行率。二是强化绩效倾向处置,知足绩效倾向编制的科学性及无误性央浼。

  该项目整年预算数5万元,整年推行数5万元,预算推行率100%,满分10分,得分10分。

  项目绩效倾向杀青情景:重要用于2022年高台县政府单元省电子政务专网接入费。浮现的重要题目和原故:省电子政务专网线途挫折率有待进一步下降。下一步更正步骤:一是做好项目付出绩效倾向推行中的限制处置,确保资金对应绩效倾向推行,强化项目预算推行监视和处置,抬高财务资金预算推行率。二是强化绩效倾向处置,知足绩效倾向编制的科学性及无误性央浼。

  该项目整年预算数6万元,整年推行数6万元,预算推行率100%,满分10分,得分10分。

  项目绩效倾向杀青情景:重要用于2022年视频配置采办及收集运用费。县镇视频聚会室数目10套;县镇视频聚会室线%;县镇视频聚会室线途及时流利;本钱限制率≤100%。。浮现的重要题目和原故:县镇视频聚会室收集运转效能较低。下一步更正步骤:一是做好项目付出绩效倾向推行中的限制处置,确保资金对应绩效倾向推行,强化项目预算推行监视和处置,抬高财务资金预算推行率。二是强化绩效倾向处置,知足绩效倾向编制的科学性及无误性央浼。

  该项目整年预算数4.9万元,整年推行数4.9万元,预算推行率100%,满分10分,得分10分。

  项目绩效倾向杀青情景:要用于2022年县直办公部分收集运用、保卫经费。浮现的重要题目和原故:收集运转安静性还需进一步抬高。下一步更正步骤:一是做好项目付出绩效倾向推行中的限制处置,确保资金对应绩效倾向推行,强化项目预算推行监视和处置,抬高财务资金预算推行率。二是强化绩效倾向处置,知足绩效倾向编制的科学性及无误性央浼。

  2022年,我单元主动履职,深化处置,较好地杀青了年度事务倾向。通过强化预算进出处置,持续创修健康内部处置轨制,梳理内部处置流程,部分全体付出处置水准获得提拔。凭据年度目标杀青情景我单元年度绩效达标,绩效评判总分值100分,自评得分96分。

  一、财务拨款收入:指本年度从本级财务部分博得的财务拨款,网罗普通大众预算财务拨款和政府性基金预算财务拨款。

  二、行状收入:指行状单元发展专业交易勾当及其辅助勾当博得的现金流入;行状单元收到的财务专户现实核拨的教学收费等资金正在此反响。

  三、筹划收入:指行状单元正在专业交易勾当及其辅助勾当除外发展非独立核算筹划勾当博得的现金流入。

  四、其他收入:指单元博得的除“财务拨款收入”、“行状收入”、“筹划收入”等以外的收入,网罗未纳入财务预算或财务专户处置的投资收益、银行存款息金收入、房钱收入、馈赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付金钱、无法偿付的应付及预收金钱等。各单元从本级财务部分以外的同级单元博得的经费、从非本级财务部分博得的经费,以及行政单元收到的财务专户处置资金反响正在本项内。

  五、年头结转和盈利:指单元上年结转本年运用的根基付出结转、项目付出结转和盈利、筹划盈利。

  六、盈利分派:指单元服从邦度相合原则,缴纳所得税、提取专用基金、转入行状基金等当年盈利的分派情景。

  七、年底结转和盈利:指单元结转下年的根基付出结转、项目付出结转和盈利、筹划盈利。

  八、根基付出:指为保险机构平常运转、杀青平常事务职责而产生的职员经费和公用经费。个中:职员经费指政府进出分类经济科目中的“工资福利付出”和“对一面和家庭的补助”;公用经费指政府进出分类经济科目中除“工资福利付出”和“对一面和家庭的补助”外的其他付出。

  九、项目付出:指正在根基付出除外为杀青特定行政职责和行状繁荣倾向所产生的付出。

  十、筹划付出:指行状单元正在专业交易勾当及其辅助勾当除外发展非独立核算筹划勾当产生的付出。

  十一、“三公”经费:指用普通大众预算财务拨款部署的因公出邦(境)费、公事用车采办及运转保卫费、公事欢迎费。个中,因公出邦(境)费反响单元公事出邦(境)的邦际盘费、海外都市间交通费、住宿费、炊事费、培训费、公杂费等付出;公事用车采办费反响单元公事用车采办付出(含车辆采办税);公事用车运转保卫费反响单元按原则保存的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安然赞美用度等付出;公事欢迎费反响单元按原则开支的种种公事欢迎(含外宾欢迎)付出。

  十二、坎阱运转经费:为保险行政单元(含参照公事员法处置的行状单元)运转用于购置物品和办事等的各项公用经费,网罗办公及印刷费、邮电费、差盘费、聚会费、福利费、平常保卫费、专用原料及普通配置采办费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业处置费、公事用车运转保卫费以及其他用度。

  附件2:2022年度高台县收集讯息核心县级预算项目付出绩效自评外.xlsx

  附件3:2022年度高台县收集讯息核心部分全体付出绩效倾向自评外.xlsx